北京市手机彩票网信息网络中心2022年度决算公开
日期:2023-09-14 来源:区科学技术和信息化局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会 手机彩票网印发手机彩票网区科学技术和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2019〕39号),区信息网络中心为区科学技术和信息化局所属公益一类事业单位,机构规格正科级,经费形式为财政补助(全额),事业编制11名。主要职责是:负责本区政务外网等相关信息化基础设施建设、运维工作。负责本区政务信息安全技术服务工作。负责本区无线电管理技术服务工作。负责本区政务通信保障、应急指挥技术服务工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网信息网络中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制11人,实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计377.28万元,比上年增加3.27万元,增长0.88%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计338.74万元,比上年减少14.09万元,下降3.99%,其中:财政拨款收入338.74万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计359.84万元,比上年增加30.17万元,增长9.15%,其中:基本支出332.72万元,占支出合计的92.46%;项目支出27.12万元,占支出合计的7.54%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计359.80万元,比上年增加3.31万元,增长0.93%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出359.80万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出275.91万元,占本年财政拨款支出76.68%;科学技术支出27.12万元,占本年财政拨款支出7.54%;社会保障和就业支出32.46万元,占本年财政拨款支出9.02%;卫生健康支出24.32万元,占本年财政拨款支出6.76%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算275.91万元,比2022年度年初预算增加18.29万元,增长7.10%。其中:
“统计信息事务”(款)2022年度决算275.91万元,比2022年度年初预算增加18.29万元,增长7.10%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算减少1.62万元,下降100.00%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元,比2022年度年初预算减少1.62万元,下降100.00%。
3、“科学技术支出”(类)2022年度决算27.12万元,比2022年度年初预算减少10.72万元,下降28.34%。其中:
“科学技术管理事务”(款)2022年度决算27.12万元,比2022年度年初预算减少10.72万元,下降28.34%。主要用于运营开发费。
4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算32.46万元,比2022年度年初预算减少1.27万元,下降3.77%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算32.46万元,比2022年度年初预算减少1.27万元,下降3.77%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算24.32万元,与2022年度年初预算持平。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算24.32万元,与2022年度年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出332.69万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.88万元减少1.88万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元,与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数1.79万元减少1.79万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00万元,与2022年度年初预算数持平。2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数1.79万元减少1.79万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆2台,39.91万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。
(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
手机彩票网项目支出绩效自评表 |
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(2022年度)
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项目名称
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运营开发费(信息网络中心)
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主管部门
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办公室
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实施单位
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北京市手机彩票网科学技术与信息化局
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项目负责人
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张晖
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联系电话
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65099678
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项目资金 |
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年初预算数
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全年预算数
|
全年执行数
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分值
|
执行率
|
得分
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年度资金总额
|
13
|
8.072915
|
8.072915
|
10
|
100
|
10
|
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其中:当年财政拨款
|
13
|
8.072915
|
8.072915
|
—
|
100
|
—
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||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
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其他资金
|
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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保障信息网络工作正常运行。学习教育经费,印刷费,残保金,税费,工作人员餐费,特殊情况慰问,应急保障支出,信息化工作宣传费,运营开发费,购买书籍、办公用品、家具、设备等行政公务运行保障性经费。外出交流考察及承担调研课题费用(含外出调研)。
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达到预期目标
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绩 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
|
年度
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实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
指标值
|
完成值
|
|||||||
产出指标
|
数量指标
|
指标1:支付残保金
|
1
|
1
|
12.5
|
12.5
|
|
|
质量指标
|
指标1:保证中心正常运转
|
好坏
|
好
|
12.5
|
12.5
|
|
||
时效指标
|
指标1:依据支付需求及时安排
|
好坏
|
好
|
12.5
|
12.5
|
|
||
成本指标
|
指标1:财政拨款
|
高中低
|
高
|
12.5
|
12.5
|
|
||
社会效益
|
指标1:支撑部门正常运转
|
好坏
|
好
|
30
|
30
|
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||
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1:保证中心正常运转
|
好坏
|
好
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|